小规模纳税人,我接手公司之前的账。其他应付款——社保,期末在借方有几千块的余额,查之前明细账,工资表没造好和凭证对不上,社保对不上,太乱了。请问我可以把其他应付款——社保借方余额直接转入管理费用吗?这个余额要怎么办呢?
小鹿bita
于2018-08-29 17:31 发布 643次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-08-29 17:32
如果对不清白了,可以直接计入公司的管理费用——社保费平账
相关问题讨论
如果对不清白了,可以直接计入公司的管理费用——社保费平账
2018-08-29 17:32:14
侯超就可以借管理费用-1800+180贷其他应付款-1800+180
2020-01-02 11:32:08
你好,费用做其他应付款对的,谁垫的做谁名下,有收入谁收去减谁的其他应付款。
2018-06-26 12:59:12
你直接按照你上面这样做就行了,转给老板的时候就相当于给了老板报销费用了。
2021-12-16 11:30:48
是内账吗,外账是需要通过应付职工薪酬-工资,你这个是个人代付款项或者是发生费用还没支付?这个需要看你具体业务摘要要后面原始凭证。
2018-11-06 09:43:17
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小鹿bita 追问
2018-08-29 17:34
江老师 解答
2018-08-29 17:35