小规模纳税人上季度一张费用票180,做成了1800下账了,借管理费用 贷其他应付款,已经报税了,请问这个月要怎么记账,税务应如何处理
孤独的石头
于2020-01-02 11:18 发布 756次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-01-02 11:32
侯超就可以借管理费用-1800+180贷其他应付款-1800+180
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如果对不清白了,可以直接计入公司的管理费用——社保费平账
2018-08-29 17:32:14
侯超就可以借管理费用-1800+180贷其他应付款-1800+180
2020-01-02 11:32:08
你好,费用做其他应付款对的,谁垫的做谁名下,有收入谁收去减谁的其他应付款。
2018-06-26 12:59:12
你直接按照你上面这样做就行了,转给老板的时候就相当于给了老板报销费用了。
2021-12-16 11:30:48
是内账吗,外账是需要通过应付职工薪酬-工资,你这个是个人代付款项或者是发生费用还没支付?这个需要看你具体业务摘要要后面原始凭证。
2018-11-06 09:43:17
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