月末材料已到,票据未到,暂估入账分录: 借:原材料—H材料贷:应付账款—暂估应付账款下月初,用红字冲销原暂估入账金额:借:原材料—H材料贷:应付账款—暂估应付账款提问实际工作中这个暂估金额是根据什么数据做出的?是根据合同还是供货商的报价单,如果没有具体外来数据,是要靠自己估计吗?
wsz
于2018-07-23 10:20 发布 1240次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

您好!红字冲减之前暂估的分录。然后重新做正确的金额的分录就好了。
2019-12-03 16:48:46

您好!这个你可以根据合同,或者付款金额或者市价来做。
2018-07-23 10:20:49

你好 借原材料-暂估 贷应付账款
2020-06-30 15:56:31

老师我这可以吗分录暂估材料的还是就是应付账款~应付暂估款呢
2017-10-19 09:35:19

你好!原分录红字冲回在做正确的
2016-11-01 12:26:20
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