付供应商材料款后发现当时入库金额有错误,多支付对方了,对方每个月固定给我们供货,但是多支付的金额又不知道该如何从下个月里冲减,因为配送单金额都有签字,有什么办法可以调整吗?
nino
于2018-07-23 16:43 发布 1097次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,与对方沟通退回,或从下次供货款扣除剩余部分支付了
2018-07-23 16:44:46
你好!你红字冲减之前的分录,然后按现在的发票的金额入账。
2018-07-21 15:43:45
你冲回暂估,按实际做借原材料 贷应付账款 供应商
2019-07-08 10:18:03
你好,您可以调整的时候,借应交税费-应交增值税(进项税额)贷库存商品等
2019-08-31 16:31:19
你好,按实际付款金额就可以。
2021-09-17 22:49:31
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