销售商品预收账款490000元,发出商品后收到尾款656600元,怎么做账务处理。
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于2018-07-23 16:55 发布 1200次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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借:银行存款 490000 贷:预收账款 490000
借:银行存款 656600 预收账款 490000 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
2018-07-23 16:56:17
你好
预收 借;银行存款 贷;预收账款
销售货物 借;预收账款 银行存款 贷;主营业务收入 应交税费
这次销售货物需要把之前预收的款项冲平的,如果销售不做冲销,就会导致预收账款一直会在贷方挂账的
2018-09-01 20:03:44
您好
请问您发票有没有开具
2019-03-13 13:31:59
您好
请问购进商品,未收到发票时部分费用已入账 当时分录怎么写的
分录金额跟发票金额一致吗
2022-04-23 16:09:24
你费用的话已经入账了,你还没有收到发票,你是直接借库存商品贷应付账款,暂估吗
2022-04-23 11:21:04
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