上月有多的进项,未认证抵扣的,在本月进行认证抵扣,在申报的时候,这部分进项与本期实际发生的进项填在一起吗?
邹二姐
于2018-08-02 10:33 发布 542次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,是的,把上期没有认证的进项与本期一起填写
2018-08-02 10:34:47
都填写到第2行,千万不要分开填写,你填写有一部分填在待抵扣进项税额“本期认证相符且本期未申报抵扣”里这个后续是不能抵扣了
2019-08-19 09:09:01
1.可以不认证抵扣,收到进项税做待认证抵扣进项税
2.只要在360天内认证就可以无限期抵扣了
3.先填写本期已认证相符但未申报抵扣,如果抵扣不完再填期末已认证相符但未申报抵扣
2019-11-06 17:19:26
你好,没有认证的进项发票不用填附表二,增值税申报表只写已经认证了的发票数据
2019-11-06 11:17:17
你好,不需要,这个不填的
2019-01-10 09:50:27
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