- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-08-08 11:35
你好 借;预付 账款 贷;银行存款
取得发票 借;待摊费用 贷;预付账款
然后按3个月平均摊销
相关问题讨论
你好 借;预付 账款 贷;银行存款
取得发票 借;待摊费用 贷;预付账款
然后按3个月平均摊销
2018-08-08 11:35:46
您好,直接记入以前年度损益调整科目处理,不需要摊销了。
2018-05-14 23:32:37
没有取得发票,但是实际承担了,应该分摊的
2018-10-12 18:08:04
你好
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2021-11-29 22:04:28
你好 这个要看你的房屋租期是怎么样的;租期是当年的就当年分摊就行; 1.分摊借 管理费用-租赁费贷其他应付款 不支付 借其他应付款贷营业外收入 2.7月收到发票 借预付账款贷银行存款 分摊 下半年每月 借管理费用-租赁费贷预付账款
2019-08-13 09:42:12
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
天天向上 追问
2018-08-08 11:44
邹老师 解答
2018-08-08 11:45