- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-05-14 23:32
您好,直接记入以前年度损益调整科目处理,不需要摊销了。
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您好,直接记入以前年度损益调整科目处理,不需要摊销了。
2018-05-14 23:32:37
没有取得发票,但是实际承担了,应该分摊的
2018-10-12 18:08:04
你好 借;预付 账款 贷;银行存款
取得发票 借;待摊费用 贷;预付账款
然后按3个月平均摊销
2018-08-08 11:35:46
你好 这个要看你的房屋租期是怎么样的;租期是当年的就当年分摊就行; 1.分摊借 管理费用-租赁费贷其他应付款 不支付 借其他应付款贷营业外收入 2.7月收到发票 借预付账款贷银行存款 分摊 下半年每月 借管理费用-租赁费贷预付账款
2019-08-13 09:42:12
你好,货到发票未到,借:库存商品 贷:应付账款-暂估,销售未开票,借:发出商品 贷:库存商品
2018-01-22 13:39:48
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111 追问
2018-05-15 10:12
王雁鸣老师 解答
2018-05-15 10:15