送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-13 08:54

你好  借;其他应收款    贷;银行存款 
借;固定资产等科目    贷;应付账款——暂估

拽拽兔 追问

2018-08-13 08:56

老师付定金时我用的是预约账款,那入库时暂估用什么科目

邹老师 解答

2018-08-13 08:59

你好,定金是通过其他应收款,订金才是通过预付账款 
入库    借;固定资产等科目   贷;应付账款——暂估,不受之前定金或订金影响的

拽拽兔 追问

2018-08-13 09:04

那我之前支付订金的预附账款不是跟入库时用的应付不统一吗

邹老师 解答

2018-08-13 09:05

你好,等取得了发票,冲销暂估,然后根据发票做这个分录 
借;固定资产等科目  贷;预付账款

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相关问题讨论
你好 借;其他应收款 贷;银行存款 借;固定资产等科目 贷;应付账款——暂估
2018-08-13 08:54:04
你好这个可以,借原材料  贷应付账款,暂估款,付款做借应付账款供应商,贷银行,明细不一样
2021-06-23 11:41:50
您好!没有发票不入账。或者先直接入费用,等汇算清缴调整。
2016-12-30 14:55:03
你好 借 原材料 贷 应付账款 因为没有发票,所以汇算清缴时,要纳税调整
2020-07-20 16:08:57
做一笔销售的 借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费 等发票到了,冲销暂估,然后根据发票入账
2016-09-10 17:01:39
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