送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-17 20:48

你好,借;原材料  贷;应付账款——暂估 
暂估的时候不需要估计进项税额的  
根据发票冲销暂估 
借;应付账款-暂估   贷;原材料 
根据发票入账 
借;原材料   应交税费-应交增值税(进项税额)   贷;应付账款等科目

人性的弱点 追问

2018-08-17 20:49

如果是分期付款 分录怎么写呢

邹刚得老师 解答

2018-08-17 20:53

你好,是购买材料分期支付,还是固定资产分期付款

人性的弱点 追问

2018-08-17 20:54

这两个处理方式不一样吗

人性的弱点 追问

2018-08-17 20:54

分别怎么处理呢

邹刚得老师 解答

2018-08-17 20:56

你好 
材料  借;原材料  贷;应付账款 
之后每次付款就 借;应付账款   贷;银行存款  
固定资产  借;固定资产  贷;长期应付款   银行存款 
以后分期付款 借;长期应付款  贷;银行存款

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相关问题讨论
借 原材料 贷 应交税费_应交增值税_进项税额 应付账款 红冲这个分录,用负数表示金额。 不需要做进项税额转出处理,但是申报增值税时,要申报为进项税额转出。因为您公司已经认证抵扣了进项税额。
2019-08-01 11:17:26
你好,借;原材料 贷;应付账款——暂估 暂估的时候不需要估计进项税额的 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;原材料 根据发票入账 借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2018-08-17 20:48:29
收到红字发票后,要做的是红冲下面的分录 借 原材料 负数 贷 应交税费_应交增值税_进项税额 负数 应付账款 负数
2019-08-01 11:12:00
暂估不能暂估税金的啊          
2017-11-28 14:36:20
账不调,直接汇算清缴调增就行了
2020-04-29 14:45:34
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