送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-03-25 18:34

那就是比如我是1月份销售的,当时我已经记账了,但是2月份申报的时候我发现了这个差额,我在二月份的账里做一笔:借 营业税金及附加,贷 应交税费-应交增值税 销项税额是吗老师?还是在一月份的时候就做这笔分录

云淡风轻 追问

2017-03-25 18:44

那老师我的分录写的对不

王雁鸣老师 解答

2017-03-25 18:23

您好,直接把这个0.05元记入税金及附加科目。

王雁鸣老师 解答

2017-03-25 18:38

您好,二月份做,对的。

王雁鸣老师 解答

2017-03-25 18:45

您好,您的分录是对的。

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相关问题讨论
不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07
您好 开了红字发票,申报的增值税税额,是销项正数税额—销项正废税额—销项负数税额=实际销项税额 最后按这个实际销项税额申报就行 对的
2019-04-25 08:15:50
你好,这个肯定是不能填写零申报的。
2021-12-13 14:27:13
您好!是的。全部加起来。
2017-05-10 11:02:15
8月开具了正确的蓝字发票,以及红冲的红字发票,在增值税附表一中按税率进行申报处理。对于17%的税率的发票,填写在16%的税率这一行处理。
2018-09-03 15:08:21
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