在申报一月份增值税时,销项税额发票的数是203978.16.但是在申报系统上自动计算的是203978.21,账上的数和系统里差了0.05.该怎么处理这个差额呢
云淡风轻
于2017-03-25 18:22 发布 897次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-03-25 18:34
那就是比如我是1月份销售的,当时我已经记账了,但是2月份申报的时候我发现了这个差额,我在二月份的账里做一笔:借 营业税金及附加,贷 应交税费-应交增值税 销项税额是吗老师?还是在一月份的时候就做这笔分录
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不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07
您好
开了红字发票,申报的增值税税额,是销项正数税额—销项正废税额—销项负数税额=实际销项税额 最后按这个实际销项税额申报就行
对的
2019-04-25 08:15:50
你好,这个肯定是不能填写零申报的。
2021-12-13 14:27:13
您好!是的。全部加起来。
2017-05-10 11:02:15
8月开具了正确的蓝字发票,以及红冲的红字发票,在增值税附表一中按税率进行申报处理。对于17%的税率的发票,填写在16%的税率这一行处理。
2018-09-03 15:08:21
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云淡风轻 追问
2017-03-25 18:44
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