送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-09-04 14:20

您好!你借预付账款 贷银行存款。然后借制造费用等 贷预付账款 
然后结转制造费用。

玖玖 追问

2018-09-04 14:26

老师,票到后怎么处理,会不会做重复

宋生老师 解答

2018-09-04 14:27

您好!你票到后直接贴到借制造费用的这个凭证里面。

玖玖 追问

2018-09-04 14:32

老师,电费是每月都交,但三个月合起来开专票,到时进项税额怎么做?

宋生老师 解答

2018-09-04 14:34

您好!进项是在第二个分录。借制造费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷预付账款。

玖玖 追问

2018-09-04 14:44

每月交电费时,有机打普票,三个月后集中开专票,就不知专票到了怎么办,前面已进成本

宋生老师 解答

2018-09-04 14:45

您好!红字冲减之前的分录,然后按专票做正确的分录

玖玖 追问

2018-09-04 15:04

老师,冲减之后对前2月已进成本会有影响??

宋生老师 解答

2018-09-04 15:09

您好!是的,是会有影响的。

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相关问题讨论
您好!你借预付账款 贷银行存款。然后借制造费用等 贷预付账款 然后结转制造费用。
2018-09-04 14:20:30
同学你好 很高兴为你解答 借:库存商品 贷:应付账款-暂估应付款
2022-01-05 15:31:24
你好!问题不详细,一般是在应收帐款里核算
2015-10-09 15:27:40
你好 去年分录怎么做的
2022-04-01 20:11:05
您好,您若未通过应付账款暂估核算,则发票收到后,直接在借:临时设施,贷,应付账款(红字)分录后附即可。
2020-06-23 16:20:05
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