- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-09-04 14:33
您好!先计入其他应付款。
相关问题讨论
你好!17年的帐有问题吧,实际付款多少
2018-12-20 16:52:18
付设备款的分录如下:
借:固定资产
借:未确认融资费用
贷:长期应付款
2017-08-06 22:05:51
有老师在吗?
2017-01-04 16:50:10
您好,税控盘维护费支付维护费时,
借:管理费用 280
贷:银行存款 280
借:应交税费-应交增值税(减免税款) 280
贷:管理费用 280
已经入账了预付账款,可以红字冲销,再做以上分录。
2020-05-26 11:13:38
你好,租金是几月份开始的
2020-01-07 19:13:06
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墨墨子 追问
2018-09-04 14:33
宋生老师 解答
2018-09-04 14:34