送心意

大海老师

职称中级会计师,税务师

2020-05-26 11:13

您好,税控盘维护费支付维护费时,
借:管理费用 280
贷:银行存款 280
借:应交税费-应交增值税(减免税款) 280
贷:管理费用 280
已经入账了预付账款,可以红字冲销,再做以上分录。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-05-26 11:14

不是,我是先付了款,发票还没有收到还没有抵扣。。。。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-05-26 11:15

而且你那个表述也不对吧,应该是借:管理费用(红字)吧。。。。

大海老师 解答

2020-05-26 11:23

收到发票了冲预付账款,管理费用借方红字也可以。
借:管理费用 280
贷:预付账款 280
借:应交税费-应交增值税(减免税款) 280
借:管理费用 -280

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-05-26 11:28

你不知道财务软件费用不能贷方吗,如果我不知道的话,按你说的做贷方:管理费用,那就做错了。。。。

大海老师 解答

2020-05-26 11:30

有的财务软件设置是可以在贷方,不过您说的正确,最好红冲。

上传图片  
相关问题讨论
你好,可以直接调整科目,把预付账款调到其他应付款。
2021-05-20 16:38:58
您好,您因为是质保金抵往来款了,才会不一致的,除非是您保证金先做收会,然后再做付款
2019-08-09 12:35:37
你好,支付直接借其他应付款就行了
2020-06-29 23:25:52
你好 没付款的记在其他应付款就可以
2020-05-26 11:01:12
什么维护费?是金税盘费用吗?
2020-05-26 10:46:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...