送心意

大海老师

职称中级会计师,税务师

2020-05-26 11:13

您好,税控盘维护费支付维护费时,
借:管理费用 280
贷:银行存款 280
借:应交税费-应交增值税(减免税款) 280
贷:管理费用 280
已经入账了预付账款,可以红字冲销,再做以上分录。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-05-26 11:14

不是,我是先付了款,发票还没有收到还没有抵扣。。。。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-05-26 11:15

而且你那个表述也不对吧,应该是借:管理费用(红字)吧。。。。

大海老师 解答

2020-05-26 11:23

收到发票了冲预付账款,管理费用借方红字也可以。
借:管理费用 280
贷:预付账款 280
借:应交税费-应交增值税(减免税款) 280
借:管理费用 -280

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-05-26 11:28

你不知道财务软件费用不能贷方吗,如果我不知道的话,按你说的做贷方:管理费用,那就做错了。。。。

大海老师 解答

2020-05-26 11:30

有的财务软件设置是可以在贷方,不过您说的正确,最好红冲。

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您好,税控盘维护费支付维护费时, 借:管理费用 280 贷:银行存款 280 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 280 贷:管理费用 280 已经入账了预付账款,可以红字冲销,再做以上分录。
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