老师好,24年的销售提成,25年1月份支付,这样是不是影 问
是的,就是那样子的 答
24年有一笔无票支出,已入成本,24年汇算在调增,还需 问
24年有一笔无票支出,已入成本,24年汇算在调增。 答
请问项目管理公司当时暂估是借:主营业务成本-暂估 问
您好,可以的哦,把原来分录做成负数,再按取得的发票入账就好啦 答
你好 请问 以前数据比如23年5月 有一笔需要做视 问
你好,认证之前月份的不行。 答
政府单位食堂一部分是单位补助,一部分是收个人款, 问
你好,你的会计分录是对的,没问题 答

月末结转增值税时,:1.销项>进项,还是 2. 进项>销项,月末1.2.都得结转增值税吗?还是只结转1.销项>进项的?
答: 只有第1种情况才需要做结转增值税的情况。
本月增值税进项1044.67,销项4509.01,应交增值税3464.34,怎么结转?进项税要结转吗?
答: 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税3464.34
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
结转进项税,如果本月销项6000,进项7000,那么结转分录:借:增值税销项 6000 贷:增值税进项 6000,是这样记账吗?
答: 你好,这种情况不用做账,因为进大于销,可以用来抵扣的

