去年12月份,把社保公司部分预提了70000的费用,8月的时候公司才交的去年一整年的社保,算了一下实际是5万多吧,这个现在该怎么处理了呀
小小鱼
于2018-09-12 09:35 发布 695次浏览
- 送心意
慧玲老师
职称: ,高级会计师,CMA,中级会计师
相关问题讨论
多计提的部分 借:其他应付款 贷:以前年度损益调整,月末转入未分配利润。
2018-09-12 09:40:38
那只能按你们员工做才可以,要不挂靠社保被查是需要交罚款的
2019-07-19 11:10:01
你好,多计提的红冲就可以,用以前年度损益调整冲
2018-09-12 11:00:28
少扣缴的尚未扣缴的部分体现在应付职工薪酬——社保部分的余额
2016-05-09 13:31:46
你好,你这个差异是管理费用错了,还是代扣个人的错误了
2019-02-25 16:18:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息