- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-05-09 14:12
好的,谢谢老师!
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少扣缴的尚未扣缴的部分体现在应付职工薪酬——社保部分的余额
2016-05-09 13:31:46
你好,你这个差异是管理费用错了,还是代扣个人的错误了
2019-02-25 16:18:10
退回来的时候,借银行存款1499贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬借管理费用负数。
2020-04-17 18:21:29
那只能按你们员工做才可以,要不挂靠社保被查是需要交罚款的
2019-07-19 11:10:01
多计提的部分 借:其他应付款 贷:以前年度损益调整,月末转入未分配利润。
2018-09-12 09:40:38
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邹老师 解答
2016-05-09 13:31
邹老师 解答
2016-05-09 14:19