8月份公司开了一张17个点的红字专用发票,是红冲之前月份的开票金额,但是,现在现在税率改了,增值税申报系统里已经没有这个17点的增值税了,该怎么处理呢?
张云
于2018-09-13 11:33 发布 1022次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2018-09-13 11:33
你好,可以开的啊现在,还有17个点的
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你好,可以开的啊现在,还有17个点的
2018-09-13 11:33:47
重新开的16个点的蓝字和红字16个点都确认收入,刚好抵消,不影响账务,开的17个点的红字也确认负数收入,冲之前的蓝字17个点
2019-07-11 11:21:38
你好,10月份申报9月份的时候按正数减去负数发票申报
2017-09-14 11:39:31
你好,就填在正常申报的里面,只不过数据是负数
2018-09-07 11:44:16
红冲了以后开16的就行,不要开17的了
2018-09-11 09:57:06
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