送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-09-17 14:49

你好,可以是相同分录,金额负数 
也可以是相反分录,金额正数

四季 追问

2018-09-17 14:52

那如果是账上多记的呢

邹老师 解答

2018-09-17 14:54

你好,多记就做相反分录,金额正数冲销

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相关问题讨论
你好,可以是相同分录,金额负数 也可以是相反分录,金额正数
2018-09-17 14:49:28
你好 凭证作废是重新再填写一个正确的 , 凭证 金额是正数
2020-01-14 13:42:20
借:主营业务收入,应交税费贷:应收账款
2017-08-28 10:17:01
您好,跨月作废发票冲红分录时,要贴冲红的负数发票作为原始凭证。
2018-09-28 08:48:01
补做借应收账款贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷库存商品 红冲借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数 借主营业务成本负数贷库存商品负数 正数的不需要申报增值税所得税
2019-11-11 10:36:56
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