7月份发放工资的时候,有一笔应该是其他应付款,当工资计提发放了,现在怎么把其他应付款冲平啊?需要做哪几个分录?是不是要将做错的分录冲红重新做一张
惠
于2018-09-26 16:48 发布 1455次浏览
- 送心意
老刘
职称: ,高级会计师,中级会计师
2018-09-26 16:50
不知道怎么计提发错了。但是能否这样做一笔 借:其他应付款
贷:应付工资
或者错的冲了再重新做
相关问题讨论
你好 把你之前没计提的分录红冲了 然后生育津贴来冲之前计提的成本费用就行
2019-07-11 10:26:24
不知道怎么计提发错了。但是能否这样做一笔 借:其他应付款
贷:应付工资
或者错的冲了再重新做
2018-09-26 16:50:22
你好,同学。
就是只发工资,没收款项进来?
2020-05-21 15:30:15
你好,发放工资一般是 借;应付职工薪酬 贷;库存现金,银行存款等科目
2016-06-20 15:28:05
您好
借:管理费用-工资 4400
贷:应付职工薪酬-工资 4400
借:应付职工薪酬-工资 4400
贷:银行存款 4400
借:管理费用-工资 6600
贷:应付职工薪酬-工资 6600
借:应付职工薪酬-工资 6600
贷:银行存款 6600
正常应该是这样写分录 请问您是怎么写的
2019-12-01 07:41:41
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惠 追问
2018-09-26 16:51
老刘 解答
2018-09-26 16:54