- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,发放工资一般是 借;应付职工薪酬 贷;库存现金,银行存款等科目
2016-06-20 15:28:05

你好,同学。
就是只发工资,没收款项进来?
2020-05-21 15:30:15

你好 把你之前没计提的分录红冲了 然后生育津贴来冲之前计提的成本费用就行
2019-07-11 10:26:24

不知道怎么计提发错了。但是能否这样做一笔 借:其他应付款
贷:应付工资
或者错的冲了再重新做
2018-09-26 16:50:22

您好
借:管理费用-工资 4400
贷:应付职工薪酬-工资 4400
借:应付职工薪酬-工资 4400
贷:银行存款 4400
借:管理费用-工资 6600
贷:应付职工薪酬-工资 6600
借:应付职工薪酬-工资 6600
贷:银行存款 6600
正常应该是这样写分录 请问您是怎么写的
2019-12-01 07:41:41
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