送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-09-30 10:34

这个就是计入预付账款,发票到了,冲销预付账款,再计入费用处理

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相关问题讨论
这个就是计入预付账款,发票到了,冲销预付账款,再计入费用处理
2018-09-30 10:34:15
这个预付的时候做借借其他应付款 贷银行,按月份做借管理费用 贷其他应付款,收到发票有差额就冲回借管理费用 负数 贷其他应付款负数,按发票做账
2019-07-27 20:55:07
借预付账款贷银行存款
2019-08-02 17:04:27
您好 借 预付账款 贷 银行存款
2019-10-04 10:50:11
一般是计入预付账款
2018-11-07 13:52:57
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