- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
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你好,那就补计提就是了
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税(少结转金额 )
2018-08-15 15:22:28

借:应交税费——未交增值税 0.02
贷:营业外收入——减免税费
2018-10-07 09:30:00

你的收入是不是少做了,贷主营业务收入,贷应交增值税 负数
2020-07-06 10:33:54

你好; 你这个是结转分录的哇 ; 你计提当时做收入没有
2023-02-27 15:41:02

需要和之前比对看啥,这个为啥会不一致,是不是账做不对,
2020-03-09 09:53:59
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