缴纳社保费 凭证怎么做 问
1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款 .应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金, 3好计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借:应付职工薪酬-社保,其他应付款-个人负担社保公积金,贷:银行存款 5.缴纳个税 借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款 答
个体给我们开发票是公司名称开的 但是打款打给 问
可以的,没问题的哈 答
销售美团代金卷的佣金和返点,应该怎么做分录呀 问
您好, 这个计入到销售费用里面 答
老师,印花税申报,里面应税凭证数量指的是这次申报 问
你好,同样的合同只有一份就可以了,写一份就行。 答
老师,请问会计平台工作经历信息采集年限影响报考 问
您好,影响的,按实际来写 答
刚刚新成立的企业没有销项税,有进项税,那购进的货物怎么做账,期末又怎么做账,需要做进项税转出吗
答: 您好!你认证了进项了吗?
老师您好,请问招待费的进项税额转出填哪里?刚刚认证立马转出的需要做账务处理吗?还有最下面那里也是要把刚刚认证又想转出去的进项税也要填进去吗?
答: 老师您好,请问招待费的进项税额转出填哪里?这个填写15行,刚刚认证立马转出的需要做账务处理吗?需要做账,借招待费 进项税额 贷银行,借招待费 贷进项税额转出 待抵扣不需要填写,不是辅导期不填写这个
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
你好老师,刚成立的公司,一般纳税人,这个月有进项还没有销项。进项应交税费 进项税怎么处理,需要结转吗
答: 你好,这个月有进项还没有销项。不用处理,留下个月自然抵扣
烟雨楼台 追问
2018-10-09 16:18
宋生老师 解答
2018-10-09 16:21
烟雨楼台 追问
2018-10-09 16:33
宋生老师 解答
2018-10-09 16:36