看下招待费税金转出的步骤对不对?1.报销时:借税金-进项税, 贷银行存款2.税金转出:借费用(上步做的税金) ,贷税转-进项税转出请问:还有其他步骤吗?还是这样就可以了?
米奇叮当
于2018-10-12 10:24 发布 659次浏览
- 送心意
牛老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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你的意思 是把图下那个分录合并在一笔分录 写 理论是成立的 不过实际 中这俩笔分录 不是同时发生的 所以要像图片上那样分开写
2019-04-14 11:02:23

你好,这样是正确的,不需要其他步骤了。
2018-10-12 10:42:14

同学你好,因为业务招待费是不能做进项税管员 抵扣的;所以要将原计入进项税额的部分做进项税额转出;
2021-02-03 13:49:20

你好,对的~业务招待费的进项税额及转出是这样做的
2019-01-05 16:33:21

你好,你的分录很正确的。
2019-10-17 10:46:13
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