送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-10-17 14:31

如果到货了,就要暂估入账,借:原材料  贷:暂估应付款

远方 追问

2018-10-17 14:35

原材料已经使用,是不是应该结转到主营业务成本?下个月收到发票怎么进行账务处理?谢谢!

辜老师 解答

2018-10-17 14:40

如果已经销售要结转到主营业务成本
下个月收到发票,冲减暂估,按发票入账,借:原材料    负数   贷:暂估应付款  负数
  借:原材料  应交税费—应交增值税—进项税  贷:应付账款

辜老师 解答

2018-10-17 15:05

谢谢老师

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