采用财务软件生产模块做账,还需要将会计科目中生 问
您好,要的,这个要细分的 答
主营业务收入是贷方347309.81,其他业务收入是贷方 问
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老师,本年度暂估入账的费用,暂时未取得发票,如果在 问
借其他应付款,贷,利润分配未分配利润, 借,利润分配未分配利润。贷,其他应付款 答
应付工资挂账了,最后又不好,怎么调整 问
最后又不好,是什么意思 答
你好,餐饮店给会员充值100送20元怎么做账,开发票怎 问
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我们公司的账以前是代理记账公司做的,现在我接过来了,发现里面有很多往来账还挂着大量的余额,但是实际上,这些往来早就没有往来了,也互相之间不欠钱了,我应该怎么把账调整过来?
答: 你好,先把差异全都调整到一个科目,如其他应付款-调整中,看一下,差异有多大,然后再决定怎么处理!
之前都是代账公司做的账,应收应付往来比较多,但是实际上之前公司之间都是现金走的账,往来早已经平了,现在要把账接回来做,现在应该怎么调,用现金调平合适么
答: 那你现在应该现金也不对,实际都是现金支付的可以用现金调整
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我刚接手的帐,账上的往来款项都不对。很多都已经截平了,但账上还有余额,我翻了以前的账,有很多是直接做管理费用没有通过往来,有的是金额记错的,还有的是科目记错的,对于账上这些往来我该怎么调呢?老板说账上的款都已经结清了,应该是都没有余额的?
答: 你好,把差额找出来确定无误后通过待处理财产损益科目调整,