老师你好,想请教下.比如我这个月报20000元的不开票收入.我们是10%的税率.要交2000元的增值税.但我有进项税抵扣.留抵的进项税还有这么多.但是这个附加税我可以用留抵的进项税抵扣吗.这个附加税不要去税务局交税.
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于2018-10-20 16:50 发布 728次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-10-20 16:52
你好,留抵的进项税额如果超过2000,就不需要缴纳增值税,增值税不需要缴纳,那么附加税就不需要缴纳的
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你好,留抵的进项税额如果超过2000,就不需要缴纳增值税,增值税不需要缴纳,那么附加税就不需要缴纳的
2018-10-20 16:52:12
你好,三月份做进项转出,你应该用三月份之前的发票抵扣,不是用四月份的发票抵扣。
2020-11-09 19:36:30
按你实际交给税局增值税去计提附加税没有交就不计提 你看银行实际扣多少增值税走了
2019-08-08 10:23:41
您好!是的。不能抵附加税。
2016-06-12 13:17:14
你有没勾选认证了?
2017-06-02 11:10:24
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2018-10-20 16:55
邹老师 解答
2018-10-20 16:56