送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-10-23 14:19

您要暂估的是生产成本?还是采购暂估入库的成本?还是?

小洁 追问

2018-10-23 14:20

工资

张艳老师 解答

2018-10-23 14:24

借:管理费用等--工资  贷:应付职工薪酬--工资
冲回时,做红字分录就可以了。

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相关问题讨论
您要暂估的是生产成本?还是采购暂估入库的成本?还是?
2018-10-23 14:19:46
你好 比如 你实际发生了成本费用 还没支付 1. 你做借管理费用或者成本 -暂估 贷应付账款 2. 你收到了发票 按实际发票来做 先红冲 借应付账款 借 管理费用或者成本 -暂估 负数 在按实际发票做 借 管理费用或者成本 贷银行存款或者应付账款 这样来做的
2020-07-02 15:49:47
借原材料等贷应付账款暂估 收到发时 借原材料等负数 贷应付账款暂估 负数 ,借原材料等贷应付账款
2019-11-14 17:04:31
你好,暂估成本 借:库存商品或原材料 ,   贷:应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品或原材料
2020-12-15 16:25:14
借 主营业务成本 贷应付账款-暂估
2019-04-10 11:53:03
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