老师,我暂估的成本,收到发票了,同时付了款,冲回暂估后,付款怎么做分录
优雅的柚子
于2022-03-31 10:27 发布 1189次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2022-03-31 10:27
你好
收到发票了,同时付了款
借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款
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你好
收到发票了,同时付了款
借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款
2022-03-31 10:27:39
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你好,把发票贴进去就行了,差额在汇算清缴的时候调整成本,这样就不用做红冲的分录了,只在汇算清缴的时候调整。
如果你要红冲,就做红冲的分录,然后做正确的金额的分录把发票贴在正确的金额的分录上面
2020-02-20 14:51:30
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把主营业务成本改成利润分配。未分配利润
2024-02-19 10:35:48
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你好!原分录冲回 按发票做正确金额的
2018-05-10 09:36:20
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你好,可以的,可以这么做的。
2024-05-20 17:03:29
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优雅的柚子 追问
2022-03-31 10:29
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2022-03-31 10:29