送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-03-31 10:27

你好
收到发票了,同时付了款

借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 

优雅的柚子 追问

2022-03-31 10:29

之后再做领用原材料吗?

邹老师 解答

2022-03-31 10:29

你好,是的,是这样的

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相关问题讨论
你好 收到发票了,同时付了款 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 
2022-03-31 10:27:39
你好,把发票贴进去就行了,差额在汇算清缴的时候调整成本,这样就不用做红冲的分录了,只在汇算清缴的时候调整。 如果你要红冲,就做红冲的分录,然后做正确的金额的分录把发票贴在正确的金额的分录上面
2020-02-20 14:51:30
把主营业务成本改成利润分配。未分配利润
2024-02-19 10:35:48
你好!原分录冲回 按发票做正确金额的
2018-05-10 09:36:20
你好,可以的,可以这么做的。
2024-05-20 17:03:29
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