送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-10-26 13:57

您好!你算某个月的就用某个月实际缴纳的除以不含税收入
算一整年的也是这样。用实际缴纳的除以不含税收入

赵文军 追问

2018-10-26 14:00

那就是留底税额也要计算进去吗

宋生老师 解答

2018-10-26 14:02

你好!你有留底,当月税负率就是0

赵文军 追问

2018-10-26 14:03

那如果我要控制税负为1%,那只能少认证进项发票吗

宋生老师 解答

2018-10-26 14:05

您好!是的。只能少认证一些

上传图片  
相关问题讨论
您好!你算某个月的就用某个月实际缴纳的除以不含税收入 算一整年的也是这样。用实际缴纳的除以不含税收入
2018-10-26 13:57:24
减掉这个,是对的,是的,
2020-12-29 14:23:01
你好,是参与下月的税负计算的 因为下个月税负率=下个月纳税金额/收入*100% 下个月纳税金额=销项税额—进项税额—上期留抵税额
2019-12-09 08:17:23
同学你好,你已经告诉销项税额为11124.5,计算增值税就不用再剔税了哈,还有你剔税增值税乘以7%是不对的哦
2020-12-29 16:23:54
您好,增值税没有7%的预缴税率
2020-12-29 14:42:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...