老师,增值税税负要不要把上月的留底税额计算进去呢,比如我这个月销售金额50万,我公司行业的税负是1%,那我只要缴纳5000的增值税,我就认证了75000的进项税,这个时候刚好税负是1%,但我上个月有留底税额5000,那这样最后导致我部用缴纳增值税,税负是0 了, 请问每月的增值税税负要考虑上月留底税额吗
赵文军
于2018-10-26 13:50 发布 1081次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-10-26 13:57
您好!你算某个月的就用某个月实际缴纳的除以不含税收入
算一整年的也是这样。用实际缴纳的除以不含税收入
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您好!你算某个月的就用某个月实际缴纳的除以不含税收入
算一整年的也是这样。用实际缴纳的除以不含税收入
2018-10-26 13:57:24
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减掉这个,是对的,是的,
2020-12-29 14:23:01
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你好,是参与下月的税负计算的
因为下个月税负率=下个月纳税金额/收入*100%
下个月纳税金额=销项税额—进项税额—上期留抵税额
2019-12-09 08:17:23
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同学你好,你已经告诉销项税额为11124.5,计算增值税就不用再剔税了哈,还有你剔税增值税乘以7%是不对的哦
2020-12-29 16:23:54
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您好,增值税没有7%的预缴税率
2020-12-29 14:42:10
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