销项税额:8240.31 预缴增值税:1831.19 上月留底税额:-12680.6 应缴增值税=销项税额8240.31-预缴增值税1831.19-上月留底税额12860.6=-6451.48 请老师帮我看下是否计算正确,留底税额是减?还是加呢?
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于2020-12-29 14:21 发布 850次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
减掉这个,是对的,是的,
2020-12-29 14:23:01
您好!应缴纳增值税金额正确,附加税如果对应税率正确的话,那您计算的没有问题。
2020-12-29 15:50:39
同学你好,你已经告诉销项税额为11124.5,计算增值税就不用再剔税了哈,还有你剔税增值税乘以7%是不对的哦
2020-12-29 16:23:54
您好,增值税没有7%的预缴税率
2020-12-29 14:42:10
你好!销项税额是实际销售产生的,可以说已经包含了预缴的增值税
2023-12-23 23:58:50
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