老师,请问一下,我公司在10月发放9月工资时,个税按5000扣除计算的,是208.91元,而10月申报9月个税时是按3500扣除计算的是806.59元,银行扣款也是806.59元,这样子我公司在10月帮员工多交了597.68元个税,那么在10月份记账在账务处理上应该怎么写分录?
?Elena?
于2018-11-02 17:15 发布 603次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
相关问题讨论

您好,您这样就等于多交了个税,却少收了员工的款,那这个差额具体由谁承担
2018-11-02 17:23:56

计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2021-10-28 18:20:33

你好 这个是发工资的次月报税 交税 现在只能这样
2022-02-09 20:05:07

你好,同学。
你是按实际发放金额申报处理。
2020-03-06 18:43:42

同学你好
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2022-02-21 17:11:26
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