买卖合同印花税怎么做账 问
你好,这个借税金及附加贷,应交税费,应交印花税。 然后交的时候,借,应交税费,应交印花税贷,银行存款。 答
找郭老师,有问题要问 问
在的具体的什么问题? 答
请问财务报表、税务申报表和账本全部订在一起是 问
请问有没有强制要求财务报表、税务申报表和账本不能放在一起吗?有这方面的规定吗? 答
老师:我们应收账款是5000元,开出去的发票也是5000 问
老师:现金折扣冲减收入,是吧 答
如果账不平怎么调账,都需要查哪些表?需要怎么查原 问
你好,你是说的资产负债表不平,是吗?还是哪一个站不平? 答

1.2月工资先发一半,后期补上剩下的一半,个税是不是按整月工资申报,账务处理怎么弄
答: 你好,同学。 你是按实际发放金额申报处理。
老师 我想问下,公司是属于当月工资当月发放,这个月的工资已经发放了,结果发现一位员工的个税少扣了200元,下个月申报个税的时候我申报正常的个税金额,那员工工资多发了200 我应该怎么做账务处理呢。本月的会计入账我是以工资单上的金额入账的。下个月应该怎么把这笔钱补回来。
答: 这样,你应交税费-个税借方应该是有余额,等于你交的多,计提的少,下月收钱回来冲这个余额
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好,个税更正2月申报,显示不能新添加人员申报,在公账3月份发放2月工资的,我是可以在3月份新增人员申报?账务处理在3月是当月计提,当月发放?还是怎样处理好点麽
答: 看你们公司工资原来是怎么做的,有上月计提下月发放的,也有当月计提当月发的
本身账务处理没有个税,申报工资时申报错了,申报成了有个税,也已经扣款了,没多少钱,退税又麻烦,就不打算退税,那这个应该怎么进行账务处理啊
12月工资表 代扣个税2821.99,2月发放1月工资 ,实际申报个税是1234.88(因为1月按新的个税申报和有扣专项扣除),多扣员工的个税已经在下个月补回给员工了,这个差异要怎么做账务处理
老师,您好!请问挂靠在我们公司买社保的人员,要申报工资吗(目前有3个人挂在我们公司买社保)?但公司是没有发工资给他们的。外账账务处理和个税申报怎么处理比较好?需要造他们的工资表吗。


小# 追问
2020-03-06 18:44
小# 追问
2020-03-06 18:44
陈诗晗老师 解答
2020-03-06 18:46
小# 追问
2020-03-06 18:58
陈诗晗老师 解答
2020-03-06 18:59
小# 追问
2020-03-06 18:59
陈诗晗老师 解答
2020-03-06 19:01