老师,请问7月份的时候已计提了7月份厂租,8月份开的发票,10月份才认证抵扣,是直接把发票附在7月份凭证上还是要冲销掉再重新做一份凭证?
Coco黑妞
于2018-11-07 17:03 发布 532次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,金额对吗?是的话可以放八月份摊销的凭证,七月的不用红冲
2018-11-07 17:04:23
你好,9月初认证抵扣时,最后提交时选择“本月未申报”,这张发票就可以作为8月份的进项。
2019-09-17 14:31:57
你好!
需要单独装订存档的
2019-07-27 23:24:39
你好,先按正常方式编制分录 ,再补登一笔,进项税额转出!
2018-05-24 10:31:12
在勾选认证发票时,比如我5月份收到的发票能不能抵扣4月的销项呢? 不能
2020-05-09 19:36:19
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