收到利息用了财务费用,应该结转计入借方。但快账 问
同学,你好 借:银行存款 借:财务费用 负数 结转 贷:本年利润 贷:财务费用 负数 答
小规模企业,公司停产,厂房租赁给别家公司,年租金18 问
借:银行存款 贷:其他营业收入 贷:应交税费-应交增值税 申报增值税,城建税等附加,企业所得税 答
老师,请问公司一直没有业务,申报财务报表时要不要 问
同学你好 零申报就可以 答
请问公司买了9台同一价格和品牌的空调,可以合并一 问
不可以 要分别做 因为你处置的时候我不一定一块处置 答
老师,这道 题的实际利率是怎么计算出来的,帮我解答 问
同学你好,我给你算, 答

老师,请问7月份的时候已计提了7月份厂租,8月份开的发票,10月份才认证抵扣,是直接把发票附在7月份凭证上还是要冲销掉再重新做一份凭证?
答: 你好,金额对吗?是的话可以放八月份摊销的凭证,七月的不用红冲
八月份的发票我在9月初认证抵扣一月销项税额,那么发票认证抵扣凭证可以做到八月份吗?就是提前做凭证,下月初再勾选认证可以吗?
答: 你好,9月初认证抵扣时,最后提交时选择“本月未申报”,这张发票就可以作为8月份的进项。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师好,在勾选认证发票时,比如我5月份收到的发票能不能抵扣4月的销项呢?另外如果能抵扣,我做这笔业务时是不是也能把5月发票放在4月份凭证里做呢
答: 在勾选认证发票时,比如我5月份收到的发票能不能抵扣4月的销项呢? 不能

