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Any
于2018-11-08 14:01 发布 659次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2018-11-08 14:02
跨月只能先红冲,之前确认收入的分录不变金额是负数然后重新开,确认正数收入
Any 追问
2018-11-08 14:05
这样的话,报税的时候,数据和税控系统的数据就不一致,如何处理呢
郭老师 解答
2018-11-08 14:08
你好,怎么不一致?你报得不一致吗?不是正数加负数申报的?
2018-11-08 14:10
我重新开的发票跨月了,只能做在下个月的账里面呢
2018-11-08 14:11
你好,开发票的当月做,也就是做到11月份,19月份安你错误的发票申报
2018-11-08 14:13
好的
2018-11-08 14:14
11月份,不是19月份
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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Any 追问
2018-11-08 14:05
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