送心意

郭老师

职称初级会计师

2018-11-08 14:02

跨月只能先红冲,之前确认收入的分录不变金额是负数然后重新开,确认正数收入

Any 追问

2018-11-08 14:05

这样的话,报税的时候,数据和税控系统的数据就不一致,如何处理呢

郭老师 解答

2018-11-08 14:08

你好,怎么不一致?你报得不一致吗?不是正数加负数申报的?

Any 追问

2018-11-08 14:10

我重新开的发票跨月了,只能做在下个月的账里面呢

郭老师 解答

2018-11-08 14:11

你好,开发票的当月做,也就是做到11月份,19月份安你错误的发票申报

Any 追问

2018-11-08 14:13

好的

郭老师 解答

2018-11-08 14:14

11月份,不是19月份

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