发票跨月作废重开,我在账务上如何体现呢?例如:我10月的发票,11月作废重开了10万,我做10月账的时候我是直接按照税控盘里面的含税销售额作为自己的应收账款,还是做11月账的时候根据税控盘里面的数据做就可以了呢?
Any
于2018-11-08 14:01 发布 677次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2018-11-08 14:02
跨月只能先红冲,之前确认收入的分录不变金额是负数然后重新开,确认正数收入
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跨月只能先红冲,之前确认收入的分录不变金额是负数然后重新开,确认正数收入
2018-11-08 14:02:51
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您好,应付账款盘盈是什么意思?
2022-01-06 17:00:30
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你好; 应付账款怎么盘盈了。说明下 业务 期初 写错了吗
2022-01-06 17:05:57
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你好,需要申报的e按你账上的,未开具发票里面
2019-11-19 21:01:08
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你好 需要的。 你要是退货了那么你收入分录是需要红冲的 。 不然你会多报税的
2021-01-06 17:20:05
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