送心意

梦瑶老师

职称中级会计师

2018-11-15 19:32

不对,计提:借:管理费用―工资  其他应付款―社保(公司)贷:应付职工薪酬   
发放:借:应付职工薪酬  贷:货币资金   应交税费―个税  其他应付款―社保(个人) 
交社保:借:其他应付款―社保(公司)及(个人)  贷:货币资金 
交个税:借:应交税费―(个税)  贷:货币资金

梦瑶老师 解答

2018-11-15 19:32

不对,计提:借:管理费用―工资  其他应付款―社保(公司)贷:应付职工薪酬   
发放:借:应付职工薪酬  贷:货币资金   应交税费―个税  其他应付款―社保(个人) 
交社保:借:其他应付款―社保(公司)及(个人)  贷:货币资金 
交个税:借:应交税费―(个税)  贷:货币资金

2463024587 追问

2018-11-16 10:45

由于公司的特殊原因,暂缓发放一个员工以前三个月的工资,这个员工的工资是8000元/月,这个月到税局大厅进行申报更正, 补发以前三个月的工资总额是22965元,按起征点3500元计算,缴纳了个税和滞纳金共1143.51元,补发工资分录:1、计提补发:借:管理费用22965贷:应付职工薪酬22965;2、发放工资:借:应付职工薪酬-工资22965贷:应付职工薪酬24000应交税费1035;3、支付税费时及滞纳金时:借:应交税费-应交个税1035营业外支出-滞纳金108.51元贷:银行存款1143.51;这样做账务处理是对的?

梦瑶老师 解答

2018-11-16 11:13

第二点借应付职工薪酬-工资,贷货币资金  应交税费

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同学你好 对的 可以这样做
2021-12-15 10:43:12
你 好,对的。
2019-12-30 15:42:16
你好 之前会计做的对 你的不对 看下老师给你发的图片
2019-04-19 10:08:03
不对,计提:借:管理费用―工资 其他应付款―社保(公司)贷:应付职工薪酬 发放:借:应付职工薪酬 贷:货币资金 应交税费―个税 其他应付款―社保(个人) 交社保:借:其他应付款―社保(公司)及(个人) 贷:货币资金 交个税:借:应交税费―(个税) 贷:货币资金
2018-11-15 19:32:46
是的。同学,缴纳完后 是有余额是社保的
2019-03-29 11:00:00
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