老师公司未开通对公账户,支出的工资如何进行账务处理,可以具体说一下吗?公司处于筹备期。 借:管理费用_开办费 贷:应付职工薪酬_工资 借:应付职工薪酬_工资 贷:其他应付款 对吗?
龙颖儿
于2021-12-15 10:43 发布 1441次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-12-15 10:43
同学你好
对的
可以这样做
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同学你好
对的
可以这样做
2021-12-15 10:43:12
你 好,对的。
2019-12-30 15:42:16
你好 之前会计做的对 你的不对 看下老师给你发的图片
2019-04-19 10:08:03
不对,计提:借:管理费用―工资 其他应付款―社保(公司)贷:应付职工薪酬
发放:借:应付职工薪酬 贷:货币资金 应交税费―个税 其他应付款―社保(个人)
交社保:借:其他应付款―社保(公司)及(个人) 贷:货币资金
交个税:借:应交税费―(个税) 贷:货币资金
2018-11-15 19:32:46
是的。同学,缴纳完后 是有余额是社保的
2019-03-29 11:00:00
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龙颖儿 追问
2021-12-15 10:52
朴老师 解答
2021-12-15 10:56