老师,做外账,如果费用票据没拿回来,此季度又不想缴税,可不可以先做借:管理费用,贷:预提费用,等费用回来,再冲掉这个分录做实际票据的分录。
勇敢
于2018-11-22 11:41 发布 661次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!可以的。可以先暂估
2018-11-22 11:43:15
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你好,其实不需要这样
取得发票做长期待摊,然后按一定期限摊销就是了
2017-06-24 09:13:05
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你好,可以这么做的,
2019-10-16 18:25:59
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虚增的业务?
有发票了吗
2020-05-07 21:28:49
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你好,借管理费用等贷其他应付款
2021-04-17 20:28:40
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