老师,请问一下,生产出口企业,内销60万,出口40万,退税率为13%,,增值税税负为3%,不考虑上期留底,请问本月要多少进项发票?怎么计算
珍
于2018-11-23 11:46 发布 672次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
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((销项-(进项-进项转出))/100=3%
(60*0.16-(进项-40*0.03))=3
进项=7.8万
2018-11-23 11:50:19
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你好,是生产型出口企业还是贸易型出口企业?
2018-10-28 18:41:29
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1.增值税税负=(实际缴纳的增值税+本期免抵税额)/收入=(本期销项税50/1.17*0.17-本期进项税-征退税差额100*6.3*(0.17-0.13))/收入
2.,那就不能退税。
2016-11-05 10:27:18
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你好,
免抵退不得免征和抵扣税额=20*(16%-15%)=0.2
当月进项税额=5-0.2=4.8
当月应交增值税=50*16%-4.8=3.2
2018-07-17 10:30:28
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您好有内销,又有外销是吧,那就是你的应交增值税或者出口抵减应退的增值税金额/你的内销销售额
2019-01-03 12:32:49
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