送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-11-26 13:29

企业在计算工资,个人社保费和单位部分的社保费,计提时候用这个会计分录:借:管理费用_工资10,借:其他应收账款_社保费10,贷:应付职工薪酬_工资20,发放的时候会计分录借:应付职工薪酬_工资20,贷:现金或银行-20。这样做会计分录对吗,

辜老师 解答

2018-11-26 13:40

整个流程是这样的 
1.计提工资 
借:××费用(管理/销售等)  
贷:应付职工薪酬——工资  
2 计提社保(企业部分) 
借:××费用(管理/销售等)   
贷:应付职工薪酬——社保  
3 次月发放工资时  
借:应付职工薪酬——工资  
贷:其他应付款——社保(个人部分)  
应交税费——应交个人所得税  
库存现金/银行存款或现金  
4 上交社保  
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  
其他应付款——社保(个人部分)  
贷:银行存款或现金

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企业在计算工资,个人社保费和单位部分的社保费,计提时候用这个会计分录:借:管理费用_工资10,借:其他应收账款_社保费10,贷:应付职工薪酬_工资20,发放的时候会计分录借:应付职工薪酬_工资20,贷:现金或银行-20。这样做会计分录对吗,
2018-11-26 13:29:52
对的是的,是这么做的。
2022-03-23 14:55:46
你好,是的
2016-10-14 16:11:59
嗯是的 这样做分录是对的哈
2020-07-08 16:19:40
你好,是对的
2016-09-02 15:52:31
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