想问问税局代开的专票,取出来了。扣税款了。然后再当月作废,季度时候,要缴纳的税款,作废的部分就冲掉了,应该怎么做会计分录
Luck Fairy
于2018-12-03 21:29 发布 753次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-12-03 21:31
您好,开具专用发票时,借;现金或者银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税,再作废时,借:现金或者银行存款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税,负数。
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您好,开具专用发票时,借;现金或者银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税,再作废时,借:现金或者银行存款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税,负数。
2018-12-03 21:31:33

您好,开具专用发票时,借;现金或者银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税,再作废时,借:现金或者银行存款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税,负数。
2018-12-03 21:32:04

你好,代开专票交的税钱给你退回来了吗?不退你做借应交税费-应交增值税贷银存
2018-12-03 21:32:05

您好,开具专用发票时,借;现金或者银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税,再作废时,借:现金或者银行存款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税,负数。
2018-12-03 21:31:59

代开作废的时候做一份你代开时候的相同分录的红字 然后下月开具发票时做正常的分录就可以了
2018-12-26 11:43:18
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