送心意

meizi老师

职称中级会计师

2018-12-06 13:43

你好 没有发票收到材料的先暂估入库 后期客户开了发票冲暂估分录 借方原材料-暂估入库贷方应付账款或者银行

会计 追问

2018-12-06 13:50

我的意思是我们买了1万的原材料,供应商只开了9500发票过来,怎么写分录呀

meizi老师 解答

2018-12-06 13:50

那为什么少开500元的发票??你付款1万应该开1万的发票给你的

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相关问题讨论
借原材料贷其他应付款 借其他应付款贷银存
2019-07-29 12:39:07
没有到票,只能暂估入库 借:预付账款 贷:银行存款 借:原材料 贷:暂估应付款 然后到票后 借:原材料 负数 贷:暂估应付款 负数 借:原材料 贷:预付账款
2018-12-03 10:13:08
你好 借;原材料 贷;应付账款——暂估
2018-07-04 10:28:44
你好, 未收到发票商品暂估先入库会计分录 首先,购进了货物,没有发票的情况,要先暂估入库. 借 原材料 贷 应付账款-暂估应付账款 销售的时候,确认销售的收入,销售环节的账务处理是: 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 同时结转销售成本: 借 主营业务成本 贷 原材料 后就是,当收到发票的时候,一定要反冲之前的暂估,随后确认购货应承担的税金,账务处理是: 借 应付账款-暂估应付款 贷 原材料 最后,支付卖家的货款,账务处理是: 借 原材料 应交税费-应交增值税-进项税 贷 银行存款
2020-08-02 19:39:06
您好 请问暂估的时候分录怎么写的
2021-11-29 11:29:30
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