送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-03-27 21:59

你好
全款付的,发票没来,借;预付账款,贷;银行存款
月底发票不来,暂估的分录,借;原材料,贷;应付账款——暂估

布丁 追问

2020-03-27 22:05

老师,可以把预付账款改成应付账款?暂估的分录不变

邹老师 解答

2020-03-27 22:07

你好,如果单位没有设置预付账款科目,那可以这样做分录
全款付的,发票没来,借;应付账款,贷;银行存款
月底发票不来,暂估的分录,借;原材料,贷;应付账款——暂估

布丁 追问

2020-03-27 22:19

等发票来了以后就把暂估全冲嘛?

邹老师 解答

2020-03-27 22:21

你好,把之前暂估的红冲,然后根据发票做购进分录

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没有到票,只能暂估入库 借:预付账款 贷:银行存款 借:原材料 贷:暂估应付款 然后到票后 借:原材料 负数 贷:暂估应付款 负数 借:原材料 贷:预付账款
2018-12-03 10:13:08
你好 借;原材料 贷;应付账款——暂估
2018-07-04 10:28:44
借原材料贷其他应付款 借其他应付款贷银存
2019-07-29 12:39:07
您好 请问暂估的时候分录怎么写的
2021-11-29 11:29:30
你好,同学。 不需要,你只需要冲暂估的部分,然后按你那票部分入库就可以的,领用这些不处理。
2020-01-31 13:21:26
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