送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-12-08 17:11

您好,不对的,应该是借:管理费用300,贷:其他应付款-肖冰,300。

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相关问题讨论
您好,不对的,应该是借:管理费用300,贷:其他应付款-肖冰,300。
2018-12-08 17:11:37
同学,你好,挂到其他应付款没事的,后面公司有钱再还给这个人就可以了
2022-04-13 16:08:26
你好 办公用房租记管理费用 法人报销的没付款记在其他应付款科目 工资没发就直接挂账 老板代付的也记在其他应付款
2019-12-07 09:45:34
您好,同学,如果是个人垫付的,您的分录是可以的。
2020-05-12 11:51:20
你好 借 应交税费 130000 营业外支出 10000 贷其他应付款-峰峰 140000
2019-09-04 15:22:40
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