老师员工奖励需要计提不了,会计分录是,借:管理费用,贷:应付职工薪酬,发放的时候借:应付职工薪酬贷:现金
莣憂草
于2018-12-09 16:18 发布 623次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好,需要计提的。会计分录是,借:管理费用,贷:应付职工薪酬,发放的时候借:应付职工薪酬贷:现金,应交税费-应交个人所得税。
2018-12-09 16:19:27
你好 ; 1. 是的 也是这样的; 只是贷方做库存现金;
2022-08-12 15:00:28
调整一下,借应付职工薪酬
贷银行存款
2019-01-10 19:47:44
不能这样直接,应通过应付职工薪酬
2018-12-29 20:50:30
您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息