送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2018-12-10 17:01

需要,你之前蓝字做什么分录现在就做借xx 负数 贷xx负数 进项税额转出 正数。

追问

2018-12-10 17:26

追问

2018-12-10 17:26

正常做一笔负数的,然后做这个进项转出吗

maize老师 解答

2018-12-10 17:27

你之前做的啥分录,之前蓝字的分录可以写下吗?

追问

2018-12-10 17:29

借 主营业务成本  借应交税费-增值税-进项税额  带应付账款

追问

2018-12-10 17:30

maize老师 解答

2018-12-10 17:30

那现在就做借主营业务成本 负数 贷应付账款 负数 进项税额转出正数。

追问

2018-12-10 17:31

不用单独做进项转出。。

追问

2018-12-10 17:31

谢谢

maize老师 解答

2018-12-10 17:32

最后你再月末结转增值税的时候结转进项税额转出就可以。

追问

2018-12-10 17:33

好的

maize老师 解答

2018-12-11 10:13

满意请给五星好评,谢谢。

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相关问题讨论
需要,你之前蓝字做什么分录现在就做借xx 负数 贷xx负数 进项税额转出 正数。
2018-12-10 17:01:27
借应付账款贷库存商品,进项转出
2019-11-22 10:51:34
你好,取得进项负数发票这样做分录 借;应付账款等科目,贷;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额)
2019-10-14 14:16:03
收到负数发票时,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 正确蓝字发票时,借:应交税费-应交增值税-进项税额
2018-10-09 11:39:53
您好 做一份跟您收到蓝字发票时候相同的红字分录
2019-03-27 11:15:29
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