送心意

汪晨老师

职称中级会计师,初级会计师

2018-12-12 16:40

你好!进项发票没有认证,借:原材料/库存商品  应交税费-待抵扣增值税进项
认证时   借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待抵扣增值税进项

不要想,要行动 追问

2018-12-12 16:42

增值税申报怎么报呢?进项抵扣的申报不填吗?

汪晨老师 解答

2018-12-12 16:43

你好!没有认证,不能进行抵扣,当你认证,抵扣时,再填进项抵扣

不要想,要行动 追问

2018-12-12 16:43

比如11月取得的进展项,如果选择11月认证,在本月报税前认证吗?

汪晨老师 解答

2018-12-12 16:44

你好!11月份取得,11月份认证,12月申报正常抵扣。

不要想,要行动 追问

2018-12-12 16:49

待抵扣认证增值税进项,增值税申报表怎么填

汪晨老师 解答

2018-12-12 16:51

你好!不需要填的,等你认证时,填进项就可以了

不要想,要行动 追问

2018-12-12 16:52

因为我今天做增值税进项申报,都是已认证的进项税,未认证,就不申报,对吧

汪晨老师 解答

2018-12-12 16:54

你好!未认证不需要申报

不要想,要行动 追问

2018-12-12 16:58

谢谢老师

汪晨老师 解答

2018-12-12 16:59

不客气!满意请给五星好评!

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