老师,筹建期间,公司生产前发的工资,计提:借:管理费用-工资,贷:应付职工薪酬-应付工资。发放工资时:借:待摊费用-开办费,贷:银行存款,这样处理对不对
Sunshineone
于2018-12-14 14:36 发布 643次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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发放工资的时候,就是,:借:应付职工薪酬-应付工资,贷:银行存款
2018-12-14 13:14:20

同学 你好
计提:
借:管理费用—工资
贷:应付职工薪酬—工资
发放:
借:应付职工薪酬—工资
贷:银行存款
2018-12-14 14:39:02

1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应付款——个人部分
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55

你好,计提时,借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放时:借应付职工薪酬 贷银行存款 这样就好
2019-06-24 12:23:03

先当月做计提借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放时:借应付职工薪酬 贷银行存款
2019-06-24 12:12:09
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