老师,去年我公司决定吸收合并另一家公司,但我看资 问
目前状态未完成合并:仅有公司内部会议纪要,缺乏其他关键程序,如签订合并协议、资产评估等,所以很难认定已完成合并。 已支付款项处理合理:会计将 70 万元做往来款是谨慎做法,因为合并未完成,该款项性质倾向于暂付款。 补做合并有困难但可尝试:被吸收公司注销后补做合并程序很复杂。要收集其注销前资料,重新梳理合并过程;重新审视 70 万元在合并中的作用;还需与工商、税务等部门沟通,按要求提供材料,但可能会受当地政策限制。 答
现在有一家电商企业需要找我们做税务咨询,想了解 问
你好,一般纳税人还是小规模的,他是销售普通商品吗? 答
老师,发票提额要提供什么材料呢 问
你好,一般就是让你上传合同就可以了。 答
老师雇主责任险计入那个管理费用那个明细科目 问
可计入 管理费用-保险费 答
老师我想问一下,我们单位有两张去年的发票,税务说 问
同学你好 税局的意思是说:这两个发票不能用,所以,你该交税, 但是,实务账上,不用做分录 它的本质就是相当于 税会差异, 这个税会差异 是说计算所得税依据不一样 所以,你只把补交的所得税分录做进去,就行‘ 答
老师,我想问一下,就是我们开票的部分往来还剩多少余额月末的时候该跟谁核对
答: 同学你好, 开票后是需要做账的,做到往来里边,往来会核算到具体哪个公司,如果你们公司财务只对内的话,那就是和业务对,再让他们和客户对账, 如果你们自己直接对外对账的话,你就需要和客户直接对账
年底了往来余额一定要全平账吗
答: 不一定 比如应收财款收不回来的就要挂账 应付没有支付的也是可以 挂账的, 但是股东向企业借款年底不还的要视同 分红处理交个税。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
想问下 之前的往来账不准确余额为0, 其实客户账上还有48 今天打给客户了 我这个帐该怎么做啊?
答: 您好!你应该找出错误的凭证,是哪个凭证错误导致的,然后再做一笔更改的分录,然后再做支付的分录。